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最新費用報銷申請書(大全8篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-11-06 10:04:07
最新費用報銷申請書(大全8篇)
時間:2023-11-06 10:04:07     小編:念青松

范文為教學中作為模范的文章,也常常用來指寫作的模板。常常用于文秘寫作的參考,也可以作為演講材料編寫前的參考。那么我們該如何寫一篇較為完美的范文呢?下面是小編幫大家整理的優質范文,僅供參考,大家一起來看看吧。

費用報銷申請書篇一

尊敬的領導:

我是一名退休職工,名叫xxx,于xx年退休。退休前在廠里從事的是汽車噴漆工種。

退休后,我常感到身體不適,于xx年經醫院診斷,我得的是再生障礙性貧血。醫生認為,我之所以得此病,是因為油漆中的化學物質所致,屬于職業病。后經多方醫治,病情仍然沒有好轉,所用治療費不計其數。僅19xx年至20xx年尚未報銷的住院費就高達近8000元。當時,因為廠里的`情況也非常困難,連職工生活費都無法正常發放,廠領導考慮到我的特殊情況,報銷了我的部分醫療費用,并且承諾廠里一旦有錢一定給我優先報銷。目前,廠領導已經更換了,我的醫療費的報銷卻沒有兌現。老的醫療費沒有報銷,新的醫療費還在連連不斷地產生。為了維持生命,靠的是激素和輸血。高昂的費用確實讓我難以承受。

我相信,無論廠領導更換與否,面對我的如此狀況,面對如此脆弱的生命,面對一個曾經為工廠建設貢獻過青春而今已是疾病纏身的退休老工人請求決不會置之不理的。為此,我懇請領導根據《南昌市社會保險條例》及其他有關規定,落實我醫療費的報銷。

此致

敬禮!

xxx

20xx年xx月xx日

費用報銷申請書篇二

尊敬的公司領導:

因年近,工人歸家心切,導致近日項目工人流失嚴重。為了達到建設單位3月份預售進度的`關鍵節點工期目標,必須在年底完成:9#和11#樓基礎至15層頂板主體結構工程;10#、12#和13#樓基礎至10層頂板主體結構工程;14#樓基礎至6層頂板主體結構工程。工期緊迫。為了留住工人,確保工期按時完成,特向公司提出如下申請:

1、全額補助工人過年回家車費。

2、凡年后正月十八前返回工地的工人,車費給予全額報銷。

此致

敬禮!

xxx

20xx年xx月xx日

費用報銷申請書篇三

尊敬的公司領導:

我于20xx年3月9日到公司上安排在嘉怡華庭項目部部門,主要工作內容是:管理12幢的工程進度、質量、安全以及和各材料供應商聯系溝通協調發貨業務、各班組組長的各項交底和督促等等,由于以上的.工作關系,需要經常電話聯系,從而產生大量的電話費用,現申請報銷,懇請公司的有關領導能給予審核批準!

此致

敬禮!

申請人:申請書模板

xx年xx月xx日

費用報銷申請書篇四

尊敬的公司領導:

您好!我是公司文員陳小明。根據公司的安排,我需要在廣州和江門兩地上班。現申請向公司報銷我每次月初從北京到上海以及月末從上海離開北京的.交通費用。

特此申請,望領導批準。

謝謝!

申請人:陳小明

20xx/12/5

費用報銷申請書篇五

尊敬的`學校領導:

根據《高風中學教職工勞動報酬分配方案》及《高風中學教師、職員個人門診醫療費用報銷的規定》的有關規定,本人醫療費用已超出個人帳戶,特向學校申請補助金,請校務會予以審核批示。具體情況為:本人醫保個人帳戶為xx元,實際醫療費用為xx元,醫療費用已超出個人帳戶xx元,超出部分補助金報銷80%為xx元。

此致

敬禮!

申請人:xxx

20xx年xx月xx日

費用報銷申請書篇六

尊敬的公司領導:

您好!我是公司文員__。根據公司的安排,我需要在__和__兩地上班。現申請向公司報銷我每次月初從北京到上海以及月末從上海離開北京的交通費用。

特此申請,望領導批準。謝謝!

此致

敬禮!

申請人:申請書模板

__年__月__日

費用報銷申請書篇七

費用報銷申請書范文(精選多篇)

住院費用報銷申請書

一、門診、門診慢性病及住院醫療費用的報銷地點、時間為:

赭山校區

地點:赭山校區醫院二樓215室

時間:每月15日、每月21日 上午:8:30~11:30

下午:14:30~17:00

花津校區

地點:花津校區醫院二樓保險理賠辦公室

時間:每月16日、每月22日 上午:9:00~11:30

下午:14:30~17:00

說明:

1、如遇節假日,報銷日期自動往后順延至節假日后的

在采購完成當天連同發票、入庫單、使用人簽收的附件三天內報銷。

第六條員工市外出差費用報銷手續

員工出差前應填寫《出差申請單》,如需借支差旅費,同時填寫“借款憑證”,一并由各部門經理審批,《出差申請單》一聯交行政部記錄考勤,出差回來后,填寫差旅費報銷單以此為附件。預支差旅借款審批后到財務部辦理。

借款出差人員回公司后,3天內應

按規定到財務部報帳,報帳后結欠金額或3天內不辦理報帳手續的人員欠款,財務部門有權在當月工資中扣除。

差旅費應每出差一次報銷一次,不允許把幾次出差匯總報銷,也不允許把市內出差與外地出差匯總報銷。幾個人一起出差的,由指定負責人一起報銷,并列明消費明細及名單。

住宿費,交通費按規定標準執行,超標自付,如有特殊情況需總經理批準方可報銷。

第七條員工市內出差的交通費報銷手續:

所有市內出差的員工,出差的市內交通費除出租車費外實報實銷;公交車票除二人及以上同行外均不得連號。如因工作需要或客觀原因確需乘坐出租車的,在出租車發票背面寫清原因,需經總經辦批準后方予報銷。

合理、合法,凡查出屬不實的,一律不得報銷。超出標準的,報總經理批準。

員工市內出差的,返回后可于1-2個工作日內報銷。

超過1個月以上的出差單據、假票據或不符合規則的票據,財務部門不予報銷。

財務部有權對有異議的出差費用向員工出差居住地酒店等直接查詢,如有虛假行為公司將按情節輕重處罰。

第八條 應酬招待開支報銷手續

請示有關負責人,待批準后執行。但在回來后必須補補填《業務招待申請單》,否則,不得報銷。

及時填寫《費用報銷單》,并注明招待的客戶姓名、事由、電話等信息,~ 27 ~

將相關票據粘貼附后,交部門經理審核,財務部復核,總經辦核誰后予以報銷。對于超標的,由報銷人自負。借支的交回多余現金,否則,財務部有權從其工資中扣回。

第九條車輛使用費用的報銷手續

此項費用包括汽油費、維修費、停車費、路橋費。

報銷時列明起始地,停車地,總經辦根據里程數及用車記錄等進行復核,并據此在報銷單簽字確認。

車輛維修前提出書面報告,說明原因和預計費用,報銷時列明詳細維修項目清單,總經辦根據車輛維修情況復核,并簽字確認。

~ 28 ~

第十條貨運及郵寄資料費用報銷:

貨物運輸費用采用本公司和貨運單位月結的,員工本人不得報銷該項費用;平時零星發貨的運輸費用,由員工本人代墊的,在辦完托運手續,取得正式合法報銷單據,填寫〈費用報銷單〉后,由本部門經理審核,財務部復核后報銷。應由對方公司承擔的運費或因對方公司原因造成的運費,公司不予報銷。

文件、發票等郵寄費由部門指定專人每月統一報送財務部審核后報銷。需取得正式郵寄報銷票據,填寫〈費用報銷單〉實報實銷。

需辦理備用金手續的,必須依照下列規定:

~ 29 ~

清,后款不借。、對違反規定用途和不符合開支標準的支出,財務不予報銷。

第四章內部費用管理

第十一條財務部門要加強對備用金和預付款項的管理和監督。

公司員工因公借款,必須辦理借款申請單。會計根據內容填寫完整、審批手續齊全的借款申請單,編制會計憑證,會計、出納、收款人必須在付款憑證上簽字。

公司預付款項,必須根據合同或協議辦理付款申請單,經財務部門審核并報總經理批準后辦理付款;付款手續不齊備的,會計不得編制付款憑證,也不得付款。

第十二條 財務部加強對原始費用憑證的審核

所有費用支出均需取得真實、有效的發票,杜絕用白條、收據代替發票的情況。

費用的報銷程序上由報銷人所屬

~ 30 ~ 的部門經理負責審核其真實性,財務部負責審核其票據的合法性及是否按照規定的程序和標準報銷;將不符合真實性和超標超限的票據報送總經理批準。

各種發票、收據必須符合《中華人民共和國發票管理辦法》和實施細則的規定。從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的公章;從個人取得的原始憑證,必須有填制人員的簽名或蓋單;對外開出的原始憑證,必須加蓋單位公章,其中辦理收 款業務的要加蓋本單位財務專用單。

對原始憑證的技術性要求: 凡填有大小寫金額的原始憑證,大寫與小寫必須相符。自制原始憑證應設計科學、格式規范、計算清楚。凡憑證內容不全、字跡模糊不清、與經濟業務本身內容不符者,應予退回或重新補正。

第十三條 本制度由英泰格電子科技公司總經理辦公室制定并負責解釋。第十四條、本制度從2014年7月14日起執行。

~ 31 ~

附件一:報銷費用表單

《出差申請單》

《差旅費報銷單》

《業務招待申請單》

《外出登記表》

〈辦公用品申請單〉

附件

二、員工差旅費報銷標準。

1、員工出差分 “長途”和 “短途”兩種,即當天能往返的為 “短途”,出差時間在一天以上的為 “長途”。

2、出差地點區分為一線城市;二,三線城市,港澳地區三種。

一類區:一線城市

二類區:二,三線城市。

3、出差住宿費報銷標準:

職務二類區一類區港澳臺地區

普通人員80/天150/天總經理批準

主管工程級130/天200/天400hkd /天

部門經理級200/天280/天500hkd/天

總經理級250/天350/天600hkd/天

~ 32 ~

4、出差補助標準

員工本市內出差、短途出差視同出勤,不再享受出差補貼。

長途出差補助標準:

總經理級:100元/天

部門經理:60元/天

主管級別:40元/天

普通員工:30元/天

5、員工出差交通費報銷標準

長途出差:由公里數來定 , 并由部門經理批示,如果達不到乘坐飛機的標準,有特殊情況需乘坐飛機的需事先經過部門批準,否則,不予報銷。

員工在出差地盡量乘坐公共交通工具,正常情況下,只報銷公交車票,公交車票除二人及以上同行外均不得連號。如因工作需要或客觀原因確需乘坐出租車的,在出租車發票背面寫清原因,需經總經理批準后方予報銷。、短途出差不享受住宿補助。

7、長途出差人員無住宿費用時,則可按住宿標準的

~ 33 ~

50%領住宿補

~ 34 ~

費用報銷申請書篇八

尊敬的.公司領導:

您好!我是公司文員陳小明。根據公司的安排,我需要在廣州和江門兩地上班。現申請向公司報銷我每次月初從北京到上海以及月末從上海離開北京的交通費用。

特此申請,望領導批準。

謝謝!

申請人:陳小明

20xx/12/5

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