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公司項目計劃書(大全8篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-12-10 01:16:09
公司項目計劃書(大全8篇)
時間:2023-12-10 01:16:09     小編:字海

人生天地之間,若白駒過隙,忽然而已,我們又將迎來新的喜悅、新的收獲,一起對今后的學習做個計劃吧。相信許多人會覺得計劃很難寫?這里給大家分享一些最新的計劃書范文,方便大家學習。

公司項目計劃書篇一

本創業計劃書包括摘要、綜述、附錄三大部分。

摘要列在網絡公司創業計劃書的最前面,它濃縮了的創業計劃書的精華。

摘要涵蓋了網絡公司創業計劃的要點,以便讀者能在最短的時間內評審計劃并做出判斷。

第二部分最主要的是進行產品/服務介紹、人員組織、營銷策略、市場預測、財務規劃。

【價值體現與質量保證】。

網絡公司項目創業計劃書模板是中心征求多位知名vc的建議,擬定出來的版本,方便投資人詳細了解您的`網絡公司項目情況。

【目錄】。

(一)公司基本情況。

對成立時間、注冊資本、經營產品、員工規模等進行簡要介紹。

(二)產品/服務介紹。

對公司主要的產品和系列服務進行簡要描述。

(三)行業/市場分析。

對行業狀況、市場容量、市場發展前景、消費者接受程度進行簡要分析。

(四)業務現狀。

對市場份額、客戶數量簡要分析。

(五)財務分析。

公司成立以來累計投入、產出、本年度收入及利潤。

(六)融資計劃。

融資金額、參股比例、融資期限、退出方式。

第一部分公司概況。

(一)公司介紹。

詳細介紹公司背景、規模、團隊、資本構成。

1.主要股東。

股東名稱出資額出資形式股份比例聯系人聯系電話。

2.團隊介紹。

對每個核心團隊成員在技術、運營或管理方面的經驗和成功經歷進行介紹。

3.組織結構。

4.員工情況。

(二)經營財務歷史。

(三)外部公共關系。

戰略支持、合作伙伴等。

(四)公司經營戰略。

近期及未來3-5年的發展方向、發展戰略和要實現的目標。

第二部分產品及服務。

(一)網絡公司產品、服務介紹。

(二)網絡公司核心競爭力或技術優勢。

第三部分行業及市場。

(一)行業情況。

網絡公司行業發展歷史及趨勢,進入該行業的技術壁壘、貿易壁壘、政策限制。

(二)市場潛力。

對網絡公司市場容量、市場發展前景、消費者接受程度和消費行為進行分析。

(三)行業競爭分析。

主要競爭對手及其優劣勢進行對比分析,包括性能、價格、服務等方面。

(四)收入(盈利)模式。

業務收費、收入模式,從哪些業務環節、哪些客戶群體獲取收入和利潤。

(五)市場規劃。

公司未來3-5年的銷售收入預測(融資不成功情況下)。

第四部分營銷策略。

(1)建立銷售網絡、銷售渠道、設立代理商、分銷商方面的策略。

(2)廣告、促銷方面的策略。

(3)產品/服務的定價策略。

(4)對銷售隊伍采取的激勵機制。

第五部分財務計劃。

請提供如下財務預測,并說明預測依據:

未來3-5年損益表。

第六部分融資計劃。

(一)融資方式。

詳細說明未來階段性的發展需要投入多少資金,公司能提供多少,需要投資多少。

融資金額、參股比例、融資期限。

(二)資金用途。

(三)退出方式。

第七部分風險控制。

說明該網絡公司項目實施過程中可能遇到的風險,及其應對措施。

包括:技術風險、市場風險、管理風險、政策風險等。

公司項目計劃書篇二

這是一個信息年代,而按照淘寶對外公布的數據,2010年淘寶成交額超過4000億元,而到2013年馬云公布流動資金已達1萬億,目前平均每天成交按照他們提供的支付寶交易額更高達接近7億元,這更加給力人們帶來了網上創業的機會,優秀的平臺,必定會造就優秀的企業。而實體店的模式又適合進貨和喜歡逛街類的消費群體,結合了廣大消費群體需求。

1.實體店的優勢:不僅滿足對個別地區人的需求,而且對了解潮流趨勢,了解消費需求都有現實的意義。

2.網店優勢:買一件應季的衣服,采用傳統的途徑解決問題,需要空出專門的時間,到商場逛、挑、試。從各個方面來說,買一件衣服所化的除了標價之外,還要花費時間成本,交通成本等等,勞心勞力,相對于網購,可以通過半個多小時的挑選,其余的成本都節省了,價格相對來說也會比商城的優惠。可謂既省時間,又省金錢。

1.目標市場:男性消費者,雖說女性是服裝行業的主流市場。但是相比較女性而言,男性市場的消費力更加大于女性,男性通常在購買衣服時很少會還價,經常挑選等習慣,而男性更加注重自身形象,對穿著將就,能保證質,而女性通常以低價的廉價貨品居多,難以做到中端,高端。如果將實際購買者和購買決策者的數量統計出來,男性這個比率將會更高,所以我把18~35歲的消費者作為我的最大客戶群。

2.產品消費群體、方式的因素分析:隨著網絡的發展,大多數年輕消費者越來越喜歡網上購物,網上購物可以節省購物時間,還可以提供大量的商品讓消費者選擇,非常便捷。網店的信譽是最重要的,不論實體店還是網店,信譽是首位,因此我的營銷模式將采用實體店與網店結合起來運營。

1.銷售政策的制定:實體店營銷與網店營銷結合。

2.銷售渠道和售后服務:網上銷售和實體店銷售,專注服務從前期店面選擇到店面設計,幫助進行合理配貨,全方位服務模式。

(1)實體店將選擇城郊,因為啟動資金僅10萬元,城郊的門面租金相對較低些。

(2)網店營業期間,需要結合物流公司。

3.主要業務關系狀況:各級資格認定標準政策。

付款方式:網上支付、貨到付款、信用卡支付。

貨運方式:快遞。

文檔為doc格式。

公司項目計劃書篇三

重慶裝飾市場自80年代初步形成,90年代采納吐新,20xx年—20xx年逐漸進入戰國時代。行業主管部門行政干預能力差,進入門檻低,外來公司及游擊隊的沖擊,種種原因導致競爭手段的利劍是價格戰。盲目進入者眾多,而且很多進入者多為行業內的一些設計師、策劃師、工程部人員,所以他們只具備了設計,并不具備施工能力。在這樣的大前提下,重慶裝修市場的大洗牌時代已經來臨。

縱觀重慶高、中、低三大板塊的家裝市場,呈金字塔狀排列。爭奪中、低端客戶的家裝公司占重慶裝修公司的85%以上,主要競爭手法集中在打拼價格及廣告上。

施工質量普遍不好,客戶投訴比較高,但是由于他們價格低仍能吸引到大部分工薪族。高端客戶市場在塔尖,服務對象主要是企業主、公務員、金領、白領等人士。

現一般裝飾公司組織結構簡單,人員精干,但資深的人才也帶給他們高成本,價格和利潤相對都比較低。而一些大公司則大量投入廣告來吸引客戶,成本定是居高不下,所謂高端現在重慶僅有:天古、九鼎、博美組、華發等為數不多的高端設計公司。而純粹的高端裝修公司品牌則更少。現重慶的高端市場呈現增長形勢,據保守估計今年高端市場有5000戶。

大概有:高山流水南湖郡、保利、長青湖等一些高端樓盤。而還有更多的`開發商進入這一市場開發高端樓盤。高端市場前景好,進入時期好。而純粹的高端裝飾公司則要耐得住求強、不求大的寂寞。

1、目標客戶鎖定。

(1)主要裝修價在400/m2(不含主材)以上的客戶為主(家裝)。

(2)其次,以商業空間為主,公裝為輔。

(3)業務拓展渠道:園林設計及施工,建材代理。

2、高端消費者需求分析。

(1)個性化、新穎的設計(重設計客戶)。

(2)合理的價位。

(3)優質的做工及用材。

(4)貼心的服務。

(5)品牌的身份(品牌的標識及內涵,具有文化內涵)。

(6)環保和智能(使用功能上推崇享受主義)。

1、場地選擇。

解放碑商圈或江北商圈,面積約為100m2左右的高檔寫字樓,租金為50—80元/m2左右。

2、資金安排。

(1)場地租金:5000元—8000元/月。

預付3個月:1.5萬—2.4萬左右。

(2)裝修費預估:2萬—3萬。

其中有些材料可拿到商家贊助。

(3)設備:電腦4臺,打印機1臺。

傳真機1臺,飲水機1臺。

約1.5萬—2萬。

(4)辦公家具(可約廠家贊助):

預估:6000元。

(5)注冊執照及資質費用。

約2.4萬。

(6)看房車一部(暫不計)。

(7)預估三個月分險應急金:

預估:4萬。

(8)日常辦公費用:

約5000元(3個月)。

合計:11萬—13.2萬。

3、投資比例分配及股權。

公司注冊資本為50萬,實際現金投入:法人投資20萬,占股51%,楊敏投資2萬現金加技術股約占20%,曠洪投資2萬現金加技術股約占20%(其中以設備:電腦兩臺,a4打印機一臺,入股作價為4000元),設計師占股9%。

每年留5%作為公積金,留5%作為公益金。公積金和公益金扣到投資金額一半時就不再扣。

4、投資回報分析。

(1)目標業績。

家裝:90萬(季度)初期——成熟期150萬。

公裝:1000萬/年初期——成熟期。

(2)毛利潤指標分析。

家裝:按毛利35%計算。

初期31.5萬元/季。

公裝:按毛利25%計算。

初期250萬/年。

(3)投資回收期限。

保守估計:6個月以內。

5、分紅方式:

采用年終分紅。

6、組織結構圖。

7、薪酬體系(初期):

(1)薪資:

總經理:3500元/月—4000元/月。

副總:3000元/月—3500元/月。

首席設計師:2500元/月—3000元/月。

設計助理:800元/月。

行政助理:800元/月—1000元/月。

工程經理:1200元/月—1500元/月。

出納:800元/月。

會計:300元/月—400元/月(兼職)。

業務員:800元/月×2=1600元/月。

合計:1.40萬元/月—1.48萬元/月。

(2)提成及獎勵方法。

a、總經理提公司總業績的1%作為獎勵。

b、副總提公司總業績的1%作為獎勵。

c、首席設計師提總業績的0.5%作為獎勵。

d、設計師助理提繪圖工程0.5%作為獎勵。

e、市場部:家裝:3%公裝:1%。

8、財務監管流程。

公司原則上500元以下的自己審批權歸總經理,1000元以下歸副總。5000元以上需經理董事會半數以上同意。財務報表每月一次,報經董事會審核。股東可隨時查閱財務狀況。

9、營銷費用:(含廣告費+參展費+資料費)。

(1)初期:2萬—3萬。

(2)每月:1萬。

10、公司命名為:

重慶大裝飾工程有限公司。

11、企業口號。

創造無限價值,領略大家風范。

12、各部分人員職權安排。

(1)總經理。

主要負責公司全面管理和工程質量的監管,公司的運行方向,大體方針政策。

(2)副總。

負責業務拓展,管理市場部、設計部和材料的談判,制定營銷計劃。

(3)首席設計師。

負責設計部的設計和管理。

(4)行政助理。

負責公司文件打印、辦公室衛生和電話營銷工作。

(5)市場部人員。

負責前期接觸客戶并把客戶帶到公司。

公司前期人員搭配要精干,為節約成本,有些人員初期暫不考慮。

公司項目計劃書篇四

南京恒聚數據處理有限公司目前,已與多家國內外金融機構、大型財團、銀行、上市公司、商會等建立了業務合作意向及業務往來,業務涉及農業、林業、石油、化工、建材、通信、電子、電力、電網、水利、鐵路、民航、機械、市政、交通、房地產、衛生、教育、環保、旅游等諸多行業領域。

1—1、項目經理。2—2、董事長。3—3、項目總監。4—5、主任(首席)。5—6、監事。

7—8、商務總監。9—10、市場部經理。10—11、資金管理主任。一、重慶項目管理的社會影響社會影響從資金管理的整體效益看,使用資金是提高一個***和地區經濟水平的重要因素。

項目資金運行需要嚴格執行***和地區的相關法律和制度,在保證第三方信用、比價格等信息滿足前提下盡量低消耗,因此,對資金運行影響必須以期實現新的價值。企業要從重點項目的角度進行制定業務發展規劃,定期制訂企業自身發展規劃及機構設置情況,明確企業人才隊伍建設、個人發展能力發展等方面的考核指標,以達到高質量的促進項目發展和企業盈利的目標。第二章項目實施工作流程***步:準備分期進入實施流程的企業,必須在確定項目進展計劃的基礎上,優化完善工作流程,把計劃的準備和工作安排到***步。我們把項目實施的基本流程分為三類,具體如下:a、調查研究項目進展(公開招投標)程序;b、調查訪談、路演、簽到技術。

第二步:招投標計劃定價的過程中,進入實施流程的招投標項目。

該流程是全過程計算公平的,過程中對投標人風險的控制必須一視同仁,只有在正確測算利潤的同時考慮風險比率,才能保證財務計劃的準確性,保證投標決策的科學性。第三步:資金管理軟件的基本功能和應用。內容包括投標結果的導向、內容標準、項目建設運營和評價的編制、工程驗收及投標過程的執行、資金的使用和管理、資金的合理調用和資金的***佳使用等。項目實施開始前:資金計劃在人員管理上要將重點下移到資金用途上,下移對已完成的任務作有效的指標分配,以增強項目財務,激發財務的內生動力。

能否實現實施計劃的計劃大概在六七周的時間。預算的管理在項目執行過程中的實施期一般為10天~50天,為保證目標任務的完成,中期以后是項目經理所領導下實施項目的活動。三、體制運行的軟件化步驟和操作流程項目實施對企業的管理制度、技術管理體系等方面,在宏觀經濟調控方面,應充分借鑒中期進行實施的經驗。主要包括項目實施團隊運行,規劃:項目實施制訂高層次意見、總體的政策。

四、項目咨詢服務的方式及業務接口項目咨詢服務方式包括直接服務和間接服務兩種。項目咨詢服務和組織管理方式同財務制度上有所不同。財務咨詢服務由企業財務和第三方財務系統統一來實施,由項目組織實施企業財務系統承擔,企業財務統一操作,整個項目的資金管理責任由企業財務組織實施,并對執行者開。

***的稅收政策與企業的盈利能力之間存在一定的關系,評價分析企業的盈利能力,離不開對其面臨的稅收政策環境的評價。然而,由于稅收政策屬于影響企業發展的外部影響因素,很多財務人員對企業進行財務分析時往往只注重對影響企業發展的內部因素進行分析,而容易忽視稅收政策對企業盈利能力的影響。

公司項目計劃書篇五

1、公司基本情況(公司名稱、成立時間、注冊地區、注冊資本,主要股東、股份比例,主營業務,過去三年的銷售收入、毛利潤、純利潤,公司地點、電話、傳真、聯系人。)。

2、主要管理者情況(姓名、性別、年齡、籍貫,學歷/學位、畢業院校,政治面貌,行業從業年限,主要經歷和經營業績。)。

3、產品/服務描述(產品/服務介紹,產品技術水平,產品的新穎性、先進性和獨特性,產品的競爭優勢。)。

4、研究與開發(已有的技術成果及技術水平,研發隊伍技術水平、競爭力及對外合作情況,已經投入的研發經費及今后投入計劃,對研發人員的激勵機制。)。

5、行業及市場(行業歷史與前景,市場規模及增長趨勢,行業競爭對手及本公司競爭優勢,未來3年市場銷售預測。)。

6、營銷策略(在價格、促銷、建立銷售網絡等各方面擬采取的策略及其可操作性和有效性,對銷售人員的激勵機制。)。

7、產品制造(生產方式,生產設備,質量保證,成本控制。)。

8、管理(機構設置,員工持股,勞動合同,知識產權管理,人事計劃。)。

9、融資說明(資金需求量、用途、使用計劃,擬出讓股份,投資者權利,退出方式。)。

10、財務預測(未來3年或5年的銷售收入、利潤、資產回報率等。)。

11、風險控制(項目實施可能出現的風險及擬采取的控制措施。)。

第一章公司基本情況。

一、項目公司與關聯公司。

二、公司組織結構。

三、公司管理層構成。

四、歷史財務經營狀況。

五、歷史管理與營銷基礎。

六、公司地理位置。

七、公司發展戰略。

八、公司內部控制管理。

第二章項目產品介紹。

一、產品/服務描述(分類、名稱、規格、型號、產量、價格等)。

二、產品特性。

三、產品商標注冊情況。

四、產品更新換代周期。

五、產品標準。

六、產品生產原料。

七、產品加工工藝。

八、生產線主要設備。

九、核心生產設備。

十、研究與開發。

1、正在開發/待開發產品簡介。

2、公司已往的研究與開發成果及其技術先進性。

3、研發計劃及時間表。

4、知識產權策略。

5、公司現有技術開發資源以及技術儲備情況。

6、無形資產(商標知識產權專利等)。

十一、產品的售后服務網絡和用戶技術支持。

十二、項目地理位置與背景。

第三章項目行業及產品市場分析。

壁壘、貿易壁壘。政策限制等,行業市場前景分析與預測)。

二、產品原料市場分析。

三、目標區域產品供需現狀與預測(目標市場分析)。

四、產品市場供給狀況分析。

五、產品市場需求狀況分析。

六、產品市場平衡性分析。

七、產品銷售渠道分析。

八、競爭對手情況與分析。

1、競爭對手情況。

2、本公司與行業內五個主要競爭對手的比較。

九、行業準入與政策環境分析。

十、產品市場預測。

第四章項目產品生產發展戰略與營銷實施計劃。

一、項目執行戰略。

三、公司發展戰略。

四、市場快速反應系統(iis)建設。

五、企業安全管理系統(she)建設。

六、產品銷售成本的構成及銷售價格制訂的依據。

七、產品市場營銷策略。

1、在建立銷售網絡、銷售渠道、設立代理商、分銷商方面的策略與實施。

2、在廣告促銷方面的策略與實施。

3、在產品銷售價格方面的策略與實施。

4、在建立良好銷售隊伍方面的策略與實施。

七、產品銷售代理系統。

九、產品售后服務方面的策略與實施。

第五章項目產品生產及swot綜合分析。

一、項目產品制造情況。

1、產品生產廠房情況。

2、現有生產設備情況。

3、產品的生產制造過程、工藝流程。

4、主要原材料供應商情況。

二、項目優勢分析。

三、項目弱勢分析。

四、項目機會分析。

五、項目威脅分析。

六、swot綜合分析。

一、組織結構。

二、管理團隊介紹。

三、管理團隊建設與完善。

1、公司對管理層及關鍵人員將采取怎樣的激勵機制。

2、是否考慮管理層持股問題。

四、人員招聘與培訓計劃。

五、人員管理制度與激勵機制。

六、成本控制管理。

第七章項目風險分析與規避對策。

一、經營管理風險及其規避。

二、技術人才風險及其規避。

三、安全、污染風險及控制。

四、產品市場開拓風險及其規避。

五、政策風險及其規避。

六、中小企業融資風險與對策。

七、對公司關鍵人員依賴的風險。

第八章項目投入估算與融資說明。

一、項目中小企業融資需求與貸款方式。

二、項目資金使用計劃。

三、中小企業融資資金使用計劃。

四、貸款方式及還款保證。

五、投資方可享有哪些監督和管理權力。

六、投資方以何種方式收回投資,具體方式和執行時間。

第九章項目財務預算及財務計劃。

(每一項財務數據要有依據,要進行財務數據說明)。

一、財務分析說明。

二、財務資料預測(未來3-5年)。

1、銷售收入明細表。

2、成本費用明細表。

3、薪金水平明細表。

4、固定資產明細表。

5、資產負債表。

6、利潤及利潤分配明細表。

7、現金流量表。

8、財務收益能力分析。

(1)財務盈利能力分析。

(2)項目清償能力分析。

第十章公司無形資產價值分析。

一、分析方法的選擇。

二、收益年限的確定。

三、基本數據。

四、無形資產價值的確定。

附件:

附件i:

項目實施進度。

附件ii:其它補充內容。

公司項目計劃書篇六

隨著社會的不斷發展和進步,婚慶行業已成了不可缺少的一部分,怎樣成立一家特色婚慶公司,要從以下幾方面著手:。

選址要在繁華地段,最好在婚姻登記處附近,面積有30-40平方米就夠用,門面要亮、裝飾要華麗而樸實,要有鮮明的對比,給人眼前一亮耳目一新的感覺,店內裝飾要有層次順序感,以便突出特色。

產品服務要做到別人能做的我也能做,別人做不到的我也能做到,結合當地做出自己的特色產品服務。工作人員要有較高的服務意識,尤為要精通業務,和各環節的流程,以及各種產品的使用技巧,這樣才能把婚慶做的更完美。

收費應根據當地生活水平和消費水準的不同制定高、中、低多個價位區,以供選擇。婚慶公司組織成員:策劃師(全程、專場)車隊(頭車、其它)司儀(職業、業余)攝像(照像、攝像)。

內外場裝飾(氣模、禮炮、花門路引、背景、燈光等)工作人員(接待、化妝、手工制作、現場工作人員等)。

與婚禮的所有項目干系人溝通就婚禮準備工作完成情況與父母溝通。

將婚禮當天要穿的所有服裝分裝口袋準備兩瓶假酒。

要佩戴的首飾新娘補妝盒。

糖、煙、酒、茶、飲料焰火道具。

確認一只正常工作的鬧鐘將鬧鐘調到5點半。

2、婚禮當天流程化妝起床。

開始扎彩車專車送新郎至##彩車完成。

專車送新娘回娘家(8:30前到達)所有婚車到達##司機紅包搶新娘。

新郎背新娘出門,彩帶,踩氣球車隊出發迎新娘。

酒店迎賓。

結婚證書、戒指準備氣球、彩帶到位。

新郎新娘交換戒指,三鞠躬新人給父母敬茶雙方父母代表講話雙方父母退場。

新人開香檳、切蛋糕、喝交杯酒游戲。

婚宴正式開始。

新郎新娘退場、速食,新娘換禮服新郎新娘逐桌敬酒宴席結束,賓客與新人合影。

所需物品清單:。

其它消耗品:汽球、梅花蠟、刻度蠟、浮蠟、彩彈、泡泡油、發光冰塊雪花油、煙油、彩炮、喜字、糖袋、冷焰火類注:以上所列可根據當地和規模適當增減調整。

公司項目計劃書篇七

時間過得可真快,從來都不等人,很快就要開展新的工作了,讓我們對今后的工作做個計劃吧。那么計劃怎么擬定才能發揮它最大的作用呢?以下是小編為大家收集的新型農資公司項目計劃書,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

中國是一個人口大國,農業在中國經濟中的地位十分重要。中國用7%的土地養活了占世界19%的人口,所以糧食問題永遠都是首要問題。基辛格博士說:“誰控制了糧食,誰就控制了人類。”所以習近平總書記要求確保十八億畝耕地紅線。

安丘也是一個農業大市,土地資源:可利用土地220、8萬畝,其中耕地面積148、5萬畝。民以食為天,只要有耕地就得需要農資產品(包括:農藥、化肥、種子、農膜、農業機械等)的供應。

目前農資市場趨于飽和,并且由于進入門檻相對太低,因此大大小小的經銷商參差不齊。上游的生產型企業生產過剩,造成市場上的產品種類繁多,正處于一個重新洗牌的時期。并且農資公司對農民只是提供產品,并沒有服務。這對我們來說既是一種機會,又面臨著巨大的挑戰。

以低利潤的價格供應農資產品使之成為我們公司的社員,同時提供種植管理技術,提供機械收獲服務,并以高于市場價格的收購價收購農產品,真正做到商家對農戶的從播種,管理,收獲的`全方位立體式服務,解決了以往公司對零售商這種商家對商家單純的貿易行為,從而使老百姓真真切切的感覺到實惠,通過這樣的服務方式使更多的農民加入到我們的隊伍,真正的做到薄利多銷。我相信用不了三年便會做到安丘市最大的農資公司。

種子:花生、小麥、玉米、大姜等。

農藥:除草劑、殺蟲劑、殺菌劑、土壤處理劑。

化肥:復合肥、有機肥、有機無機復混肥、沖施肥、葉面肥。

農膜

農業機械:播種機、收獲機、噴施農藥機械等。

服務主要是提供病蟲害問題的電話和現場解答,和農作物管理過程中的短信提醒。

既提供性價比高的產品又提供優質的服務這就是我們的優勢。

商家對個人(b2c),打破了以往的農資公司———經銷商—農戶的模式,這樣更加穩定。

總經理、農藥部門經理、肥料部門經理、農業機械部門經理、財務系統、辦公室人員、電話客服人員、市場銷售人員、采購人員、倉儲人員、配送人員。

低于市場價15—20%的價格銷售給農戶農藥、肥料等農資產品,省去了零售商這個環節,我方的利潤在30%以上,按照安丘現有耕地面積148、5萬畝,按照每畝土地投入300元計算,毛利潤按照30%計算,純利潤按照15%計算,第一年我們做到10萬畝,利潤就能達到450萬元。

播種,打藥,收獲按照每畝200元計算,純利潤按照15%計算,10萬畝,利潤就能達到300萬元。

基于目前公司在農資方面正在籌劃當中,我同山農方面進行了溝通,主要是在品種方面展開合作,包括引進花生出油率高的品種、黑花生、還有注重食用品質方面的品種,下一步可以請農大花生等作物方面的專家到我方進行實地考察指導,并開展合作項目。以進一步提高產品附加值,提升我方品牌知名度,增強行業影響力。

首先是為安丘的農民朋友提供全方位的產供銷一體化服務,面積至少達到50%以上,然后進一步拓展安丘周圍市場。

第二發展綠色農業,生產有機綠色產品,并向畜牧業方向開拓,發展生態農業,并進一步進行產品的深化加工,提高附價值,為進一步壯大勝業集團作出貢獻。

趙大偉

20xx年02月24日

公司項目計劃書篇八

一.項目簡單描述(目的、意義、內容、運作方式)。

二.市場目標概述。

三.項目優勢及特點簡介。

四.利潤來源簡析。

五.投資和預算。

六.融資方案(資金籌措及投資方式)。

七.財務分析(預算及投資報酬)。

第二部分綜述。

第一章項目背景。

一.項目的提出原因。

二.項目環境背景。

三.項目優勢分析(資源、技術、人才、管理等方面)。

四.項目運作的可行性。

五.項目的獨特與創新分析。

第二章項目介紹。

一.網站建設宗旨。

二.定位與總體目標。

三.網站規劃與建設進度。

四.資源整合與系統設計。

五.網站結構/欄目板塊。

六.主要欄目介紹。

七.商業模式。

八.技術功能。

九.信息/資源來源。

十.項目運作方式。

十一.網站優勢(資源/內容/模式/技術/市場等)。

十二.無形資產。

十三.策略聯盟。

十四.網站版權。

十五.收益來源概述。

十六.項目經濟壽命。

第三章.市場分析。

一.互聯網市場狀況及成長。

二.商務模式的市場地位。

三.目標市場的設定。

四.傳統行業市場狀況(網站市場資源的基礎)。

六.市場成長(網站pageview與消費者市場)。

七.本項目產品市場優勢(對于特定人群的市場特點的省事、省時、省力、省錢等)。

八.市場趨勢預測和市場機會。

九.行業政策。

第四章競爭分析。

一.有無行業壟斷。

二.從市場細分看競爭者市場份額。

三.主要競爭對手情況。

第五章商業實施方案。

一.商業模式實施方案總體規劃介紹。

二.營銷策劃。

三.市場推廣。

四.銷售方式與環節。

五.作業流程。

六.采購、銷售政策的制定。

七.價格方案。

八.服務、投訴與退貨。

九.促銷和市場滲透(方式及安排、預算)。

1.主要促銷方式。

2.廣告/公關策略、媒體評估。

3.會員制等。

十.獲利分析。

十一.銷售資料統計和銷售紀錄方式,銷售周期的計算。

第六章技術可行性分析。

一.平臺開發。

二.數據庫。

三.系統開發。

四.網頁設計。

五.安全技術。

六.內容設計。

七.技術人員。

八.知識產權。

第七章項目實施。

1.項目實施構想(公司的設立、組織結構與股權結構)。

2.網站開發進度設計與階段目標。

3.營銷進度設計與階段目標。

4.行政管理部門的建立、職工的招募和培訓安排。

5.項目執行的成本預估。

第八章投資說明。

一.資金需求說明(用量/期限)。

二.資金使用計劃(即用途)及分期。

三.項目投資構成和固定資產投資的分類。

四.主要流動資金構成五.投資形式(借款/利率/利率支付條件/轉股-普通股、優先股、任股權/對應價格等)。

六.資本結構。

七.股權結構。

八.股權成本。

九.投資者介入公司管理之程度說明。

十.報告(定期向投資者提供的報告和資金支出預算)。

十一.雜費支付(是否支付中介人手續費)。

第九章投資報酬與退出。

一.股票上市。

二.股權轉讓。

三.股權回購。

四.股利。

第十章風險分析與規避。

一.政策風險。

二.資源風險。

三.技術風險。

四.市場風險。

五.內部環節脫節風險。

六.成本控制風險。

七.競爭風險。

八.財務風險(應收帳款/壞帳/虧損)。

九.管理風險(含人事/人員流動/關鍵雇員依賴)。

十.破產風險。

第十一章管理。

一.公司組織結構。

二.現有人力資源或經營團隊。

三.管理制度及協調機制。

四.人事計劃(配備/招聘/培訓/考核)。

五.薪資、福利方案。

六.股權分配和認股計劃。

第十二章經營預測。

一.網站經營。

1.訪問人數成長預測。

2.會員增長預測。

3.行業聯盟預測。

二.銷售數量、銷售額、毛利率、成長率、投資報酬率預估及計算依據。

第十三章財務可行性分析。

一.財務分析說明。

二.財務數據預測。

1.收入明細表。

2.成本費用明細表。

3.薪金水平明細表。

4.固定資產明細表。

5.資產負債表。

6.利潤及利潤分配明細表。

7.現金流量表。

三.財務分析指標。

反映財務盈利能力的指標。

a.投資回收期(pt)。

b.投資利潤率。

c.投資利稅率。

d.不確定性分析。

第三部分附錄。

一.附件。

1.主要經營團隊名單及簡歷。

2.專業術語說明。

3.企業形象設計/宣傳資料(標識設計、說明書、出版物、包裝說明等)。

二.附表。

1.市場受眾分析(人群分布/數量等)表。

2.互聯網成長狀況表。

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